Курс, семинар, тренинг Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, бухгалтерская и налоговая отчетность 2022 г.

Даты начала обучения

Продолжительность:
3 дня (21 час)

Стоимость обучения:

34 800 р.

Добавить к сравнению

Приглашаются:

  • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
  • Специалисты по налогообложению.
  • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.

В ходе мероприятия Вы получите:

  • Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
  • Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
  • Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
  • Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 21 час

Формат обучения:

  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург

В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:

*скидки НЕ суммируются

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
    за 60 дней до начала - скидка 20%
    за 45 дней до начала - скидка 15%
    за 30 дней до начала - скидка 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.

Оказывается помощь в бронировании гостиниц

Программа курса

Основные изменения правил в системе бухгалтерского учёта

  • Новое ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения в классификации запасов, новые группы запасов (НЗП, результаты интеллектуальной собственности и объекты недвижимости для продажи, долгосрочные активы к продаже). Возможности признания расходов периода при закупке запасов. Изменения в первоначальной и последующей оценке запасов. Новое в учете производственных затрат. Обесценение запасов и создание резервов. Расширенная информация в отчетности. Отмена Методических указаний и рекомендаций Минфина по учету МПЗ. Разбор спорных ситуаций и ошибок.
  • Новые ФСБУ с 2022 года: «Основные средства» (ФСБУ 6/2020) и «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020).
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости. Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г.
  • Поправки в ПБУ 22/2010, ПБУ 11/2008, 2/2008, 12/2010.
  • Рекомендации Минфина и ФНС России по вопросам применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», бухгалтерского учета лизинга, аренды, основных средств, бюджетных субсидий.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

  • Обзор изменений законодательства по НДС.
  • Особенности оформления налоговой декларации по НДС с учётом дополнительных требований.
  • Представление уточненных деклараций.
  • Проверки и аннулирование декларации по НДС. В каких случаях декларация будет считаться непредставленной. Основание и порядок аннулирования.
  • Исполнение обязанностей налогового агента по НДС, новые правила.
  • Изменения в оформлении счетов-фактур по прослеживаемым товарам.
  • Особенности оформления счетов-фактур, обновлены формы книги продаж и покупок, а также журналов полученных и выставленных счетов-фактур.
  • Освобождение от НДС услуг общепита.
  • НДС при строительно-монтажных работах.
  • Расторжение договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС.
  • Основные проблемы при формировании налоговой базы. Применение налоговых вычетов: командировочные, представительские расходы, ОС, НМА, частичный вычет, вычет без счета-фактуры и т.д.
  • Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ, обзор судебной практики.

Налог на прибыль

  • Обзор изменений законодательства по налогу на прибыль.
  • Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями.
  • Амортизируемое имущество (ОС и НМА) в налоговом учете.
  • Изменения в налогообложении процентов и дивидендов.
  • Льготные ставки для IT-компаний.
  • Новая форма путевого листа и транспортных накладных.
  • Изменения в правилах учета и налогообложения имущественных прав, субсидий, расходов с сотрудниками, на путевки, амортизации, на ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др.
  • Как влияют на налог на прибыль чеки ККТ, авансы, зачет и займы.
  • Новые льготы при применении инвестиционного налогового вычета.
  • Корректировка расходов и доходов прошлых лет, применение ст.54 НК РФ, отражение в декларации
  • Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль.
  • Переход на ЭДО. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

Налог на имущество организаций

  • Особенности исчисления налога в 2022 году.
  • Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.

Спецрежимы (УСН, ПСН, НПД) и субъекты МСП

  • Последние изменения в спецрежимах.
  • Требования к применению специальных налоговых режимов и их контроль.
  • Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
  • Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
  • Сложные вопросы перехода с общего режима на УСН и обратно. Порядок применения коэффициентов-дефляторов налогоплательщиками на спецрежимах.

НДФЛ и страховые взносы

  • Изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, вычеты. Условия и особенности применения ставки НДФЛ 15%.
  • Новые правила расчета НДФЛ: компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан и др.
  • Последние изменения в законодательстве по страховым взносам, порядок расчета, особенности исчисления и уплаты.
  • Новая форма отчетности по страховым взносам в ФНС.
  • Изменение списка необлагаемых доходов.
  • Новая форма СЗВ-М. СЗВ-ТД.
  • Типичные ошибки при уплате НДФЛ и страховых взносов.
  • Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

  • Актуальные вопросы и особенности составления бухгалтерской отчетности предприятий.
  • Новые правила и изменённые формы бухгалтерской отчетности.
  • Проект ФСБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организации».
  • Дополнительные требования к консолидированной финансовой отчетности и процедурам её регистрации. Промежуточная отчетность групп.
  • Формы федерального статистического наблюдения за финансами.
  • Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности с учетом требований ПБУ 22/2010.
  • Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Обзор ошибок при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина.
  • Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аналитические аспекты.
  • Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

Новые тренды в проверках

  • Новое в налоговых проверках и администрировании налогов. Основные критерии налоговых рисков.
  • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
  • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
  • Как изменилась система проверок.
  • Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля.
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор писем ведомств и судебных решений.
  • Стратегия ФНС России по борьбе с уклонением от уплаты налогов на 2021–2023 гг.
  • Автоматическая система контроля за уплатой НДС. Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного возмещения НДС.
  • Документы, которые могут быть истребованы у налогоплательщика в соответствии с новым порядком взыскания задолженности.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪