Курс, семинар, тренинг Всероссийский бухгалтерский конгресс

Даты обучения

Продолжительность:
2 дня (16 часов)

Стоимость обучения:

50 000 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Ежегодное событие, объединяющее главных бухгалтеров из бизнеса, представителей Министерства финансов РФ, ФНС, экспертов-практиков ля обсуждения актуальных вопросов и неформального профессионального общения

Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ введены масштабные поправки в Налоговый Кодекс РФ. С 01 января 2025 года изменен порядок налогового администрирования (ФЗ № 259-ФЗ от 8.08.2024). Налоговая реформа затронула как граждан, так и юридических лиц. Вместе с нововведениями расширяется функционал автоматизированных систем и программных комплексов в проверочной деятельности ФНС. Практика налогового контроля выходит на новый уровень. В ходе мероприятий налогового контроля легко выявляются такие правонарушения, как манипулирование ценами, включение в цепочку поставок необоснованных посредников, переквалификация сделок, или деятельности в рамках группы, инициация фиктивного банкротства и другие. Совершенствуется порядок совместной работы с правоохранительными органами, ФССП и таможенными органами.

В ПРОГРАММЕ:

  • Актуальные вопросы подготовки бухгалтерской отчетности, рекомендации по применению новых ФСБУ;
  • Анализ тенденций арбитражной практики по налоговым спорам: споры по переквалификации в простое товарищество и о неправомерном применении льгот; споры о привлечении самозанятых и ИП;
  • Критерии неправомерного дробления бизнеса с позиции судов;
  • Коллизионные вопросы о бремени доказывания должной осмотрительности;
  • Что нужно учесть главному бухгалтеру? Как нововведения повлияют на участников ВЭД?
  • В чем особенности мероприятий налогового контроля в следующем году? Как минимизировать риски?
  • ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:

4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ с неизменно высоким уровнем спикеров и качеством дискуссии: «ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В 2024-25 гг. НОВЫЕ ФСБУ», «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА», «ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, НОВОЕ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ», «ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ФНС РОССИИ».
МАСТЕР-КЛАСС: практические решения для сложных ситуаций от аудиторов и консультантов

Для выступления приглашены: к.э.н., государственный советник Российской Федерации 2 класса; начальник отдела контрольной работы Управления камерального контроля ФНС России; советник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России; ведущий эксперт по НДС во внешнеэкономической деятельности Управления налогообложения юридических лиц ФНС России; начальник отдела методологии налогообложения имущества и рассмотрения обращений Управления налогообложения имущества ФНС России; советник государственной гражданской службы РФ 1 класса; старший менеджер; АССА, аттестованный аудитор; аудитор, директор ООО «Аудиторская помощь»; генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», практикующий судебный юрист, налоговый консультант; д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, Партнер по налоговой практике ООО «Легикон-Право»; директор по экономике и финансам; налоговый юрист в сфере ВЭД и «Сompliance»; руководитель практики разрешения налоговых споров группы компаний Мариллион.

И другие эксперты-практики.

Программа курса

СЕССИЯ 1: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, НОВОЕ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ

  • Трансформация налогового контроля в условиях цифровизации. Налоговые схемы: ответственность выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Налоговые риски в бизнесе - как инструмент к повышению фискальной грамотности и налоговой культуры
  • Налоговый мониторинг, система внутренних налоговых контролей в компании. Налог на сверхприбыль, подготовка налоговой декларации. Перспективы развития в 2025 году
  • Взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами в 2025 году. Особенности мероприятий налогового контроля, проверяемые отрасли в 2025 году
  • Цифровые доказательства налоговых нарушений. Выявление цифровых следов бизнеса. Как цифровой портрет вашего бизнеса может повлиять на налоги

СЕССИЯ 2: ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ. НОВЫЕ ФСБУ

  • Актуальные вопросы бухгалтерской отчетности: практика применения новых ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, вопросы применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
  • ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность: рекомендации по применению и особенности перехода. Корректировка учетной политики на 2025 год
  • Страховые взносы: практика исчисления, уплаты и представления отчетности с учетом введения единого налогового счета. Проблемные вопросы в связи с полным переходом на уплату единого налогового платежа в 2024 году: особенности исчисления и уплаты СМП, самозанятыми, по договорам ГПХ
  • ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: рекомендации по досрочному применению стандарта. Обязательная и добровольная инвентаризация. Порядок создания инвентаризационной комиссии. Установление действительного существования активов и оценка их состояния посредством фото- и видео-фиксации. Интеграция документов по инвентаризации в общую систему электронного документооборота. Квалификация результатов инвентаризации

СЕССИЯ 3: ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ФНС РОССИИ

  • НДС: изменения 2024-2025 гг. Актуальные вопросы законодательства и правоприменительной практики по НДС. Обзор писем ФНС России по применению спорных вопросов по НДС. Льготы по НДС, как их показать в отчете. Что проверить в декларации по НДС
  • НДС во внешнеторговой деятельности в 2024-2025 гг. Новый порядок подтверждения ставки НДС в размере 0 процентов. Новации в документальном подтверждении экспорта в государства-члены ЕАЭС. НДС в торговых отношениях с государствами-членами ЕАЭС: особенности взимания НДС при импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС; НДС по электронным услугам. Особенности подтверждения нулевой ставки НДС в отношении отдельных работ (услуг)
  • Налог на прибыль: изменения 2024-2025 годов. Последние разъяснения Минфина и ФНС России. Особенности применения пониженных ставок. Обзор нарушений, наиболее часто допускаемых налогоплательщиками при представлении налоговых деклараций. Обзор актуальной судебной практики по налоговым делам в 2023 году
  • Налог на имущество организаций. Законодательные изменения 2024 г. Обзор писем ФНС России. Вопросы применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. Бездекларационный порядок администрирования налога исходя из кадастровой стоимости. Порядок заполнения и представления налоговой декларации в условиях перехода налоговых органов на двухуровневую структуру. Судебная практика по вопросам квалификации имущества в качестве движимого/недвижимого
  • Электронный документооборот с контрагентами на территории РФ. Практика внедрения и автоматизации с использованием программ 1С УПП и Контур. Диадок
  • Юридически значимый электронный документооборот: Мероприятия по переводу бизнеса на ЭДО. Электронные транспортные накладные. Новый порядок заполнения путевых листов (в том числе электронных). Электронные формы договоров и актов сверки
  • Электронное взаимодействие налогоплательщиков. Особенности применения машиночитаемых доверенностей. Новые сервисы ФНС России для работы с электронными доверенностями. Внедрение единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС России. Как подать отчетность или отправить электронные документы в ФНС России с использованием МЧД?

СЕССИЯ 4: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

  • Особенности мероприятий налогового контроля в 2025 году. Изменения в рамках предпроверочного анализа. Основания для назначения налоговой проверки. Налоговые оговорки, проблемы компенсации потерь с контрагента, особенности по раскрытию налоговой тайны. Смена подходов к ст. 54.1 НК в части проведения налоговой реконструкции. Примирительные процедуры, или как разрешить налоговый спор без налоговой проверки. Медиация. Дробление бизнеса. Порядок установления скрытых бенефициаров. Перевод бизнеса в период налоговых проверок: мифы и последствия
  • Лучшие практики минимизации рисков выявления необоснованной налоговой выгоды. Проверка цен внутригрупповых сделок
  • Аналитическая система «Эффективность льгот», построенная на базе АИС «Налог-3». Аналитика для оценки эффективности предоставляемых льгот и выявления аномальных результатов. Индикаторы неэффективного использования льгот и развития бизнеса
  • Новые источники налоговых рисков для бухгалтера при взаимодействии с иностранными контрагентами
    Ответственность главных бухгалтеров, руководителей и учредителей предприятия. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Сокрытие имущества. Использование поддельных бухгалтерских документов. Привлечение учредителей к субсидиарной ответственности

Преподаватели

Высококвалифицированные эксперты и практики отрасли
Информация предоставляется по запросу

Даты и места проведения

Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪