Курс, семинар, тренинг Главный бухгалтер: актуальные изменения законодательства, практика исчисления налогов, разбор ошибок

Даты начала обучения

Продолжительность:
4 дня (30 часов)

Стоимость обучения:

33 100 р.

Добавить к сравнению

Приглашаются:

  • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
  • Специалисты по налогообложению.
  • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.

В ходе мероприятия Вы получите:

  • Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
  • Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
  • Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
  • Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов.
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 30 часов

Формат обучения:

  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург.

В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 45 дней до начала обучения и получите скидку 15%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.

Программа курса

Изменения в бухгалтерском учёте

  • Бухгалтерский учёт и отчетность: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
  • Особенности составления бухгалтерской отчетности.
  • Формы первичных документов: порядок разработки и оформления.
  • Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
  • Отражение в учете специфических фактов хозяйственной деятельности: НДС при экспорте и импорте товаров; оценочных обязательств; убытков; постоянных и временных разниц; расходов на НИОКР, давших и не давших положительный результат; гарантийного ремонта, приобретения запасных частей для гарантийного ремонта; приобретения программного обеспечения, предоставление прав при использовании НМА; приобретения и выдачу средств индивидуальной защиты; компенсаций при увольнении сотрудников; проезда работника к месту проведения отпуска и обратно; надбавок за вахтовый метод работы, питания сотрудников; расходов на содержание служебного транспорта, на компенсацию за использование для служебных поездок личного автотранспорта; расходов, связанных с участием в уставных капиталах других организаций; штрафов, пеней и неустоек; благотворительных расходов.
  • Отражения фактов хозяйственной жизни при реорганизации компании.
  • Расчеты с арендодателями. Отделимые и неотделимые улучшения, примеры, разбор типичных ошибок.
  • Продажа и приобретение земельных участков. Дооборудование здания различными системами при условии различного срока полезного использования здания и системы. Плата за присоединение построенного объекта. Передача подрядчику строительного оборудования. Учет затрат на проведение временной разводки сетей электроэнергии к строительной площадке с последующей разборкой. Консервация объектов.
  • Субсидирование приобретения оборотных и внеоборотных активов.
  • Применение ФСБУ 25/2018.
  • Признание расходов на приобретение электронно-вычислительной техники организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий.
  • Отражение расходов на освоение природных ресурсов.
  • Отражение получения дивидендов.

Учёт и налогообложение расчётов по заработной плате

  • Изменения, связанные с суммированным учетом рабочего времени; касающиеся беременных сотрудниц; выдачи трудовой книжки; отпусков; отказа при приеме на работу; изменения, связанные с лизингом персонала; изменение размера МРОТ; профессиональные стандарты и пр. изменения. Обзор и анализ последних разъяснений ведомств, касающихся оплаты труда.
  • Первичные документы. Риски неправильного оформления. Письма ведомств об оформлении кадровых документов. Оформление командировки с учетом изменений.
  • Трудовой договор и локальные нормативные акты: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя. Как составить положение о премировании и депремировании. Порядок выплаты премии при увольнении: как обеспечить работодателю максимальную возможность действий по выплате (не выплате премии).
  • Оплата в праздничные и выходные дни. Суммированный учет рабочего времени. Вахтовый метод.
  • Удержания и вычеты из заработной платы. Материальная ответственность работника. Проблемы возврата излишне выплаченных работнику сумм (с учетом последней судебной практики). Когда деньги вернуть не удастся. Почему практически невозможно вернуть отпускные, выданные авансом. Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетной ошибки. Что считать счетной ошибкой для целей возврата излишне выплаченных сумм. Возврат излишне выданных командировочных и другие случаи возврата лишних сумм. Порядок удержаний. Суммы, которые были выплачены в связи с злоупотреблениями своими правами руководителем организации: процесс возврата. Материальная ответственность работника: как работодателю максимально защитить свои права.
  • Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтобы вернуть потраченные на обучение сотрудника деньги в любом случае (с анализом судебной практики).
  • Отпуска.
  • Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства: административная, финансовая, уголовно-правовая.

НДФЛ и страховые взносы

  • НДФЛ. Новый порядок и форма сдачи отчетности/ Изменения, касающиеся иностранных граждан, в том числе разъяснения, данные в письмах Минфина (удержание НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов, в том числе членов Таможенного союза; особенности исчисления НДФЛ с лиц, имеющих статус беженцев); иные изменения. Изменения в налоговых вычетах и порядке их получения.
  • Страховые взносы Изменения законодательства в обложении страховыми взносами и администрировании, связанном со страховыми взносами. Разъяснения ФСС по наиболее важным вопросам.
  • Налогообложение и обложение страховыми взносами отдельных выплат (материальная помощь, подарки самому сотруднику и членам его семьи, выплаты при восстановлении сотрудника на работе, смерть сотрудника; оплата жилья сотруднику и др. случаи). Типичные ошибки при уплате НДФЛ и страховых взносов.
  • Обзор писем ведомств и судебной практики, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
  • Страховые взносы: дополнения и изменения ФЗ № 125-ФЗ и № 250-ФЗ.
  • Социальный вычет по расходам на добровольное страхование жизни.
  • Социальный вычет на обучение детей.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

  • Реализация товаров (работ, услуг).
  • Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
  • Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
  • Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
  • Исчисление НДС при безвозмездной передаче.
  • Организация раздельного учета.
  • Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности.

Налог на прибыль

  • Методы признания доходов и расходов.
  • Общие критерии признания расходов.
  • Материальные расходы.
  • Расходы на оплату труда.
  • Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
  • Прямые и косвенные расходы у организаций, производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
  • Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
  • Уплата налога по обособленным подразделениям. Сроки сдачи отчета.

Налоговый учет 2021

  • Некоторые вопросы уплаты НДС и налога на прибыль организациями на упрощенной системе налогообложения (агентирование, счета-фактуры с НДС, восстановление НДС при переходе на «упрощенку»).
  • Учет основных средств и нематериальных активов (списание приобретенных активов в период УСНО, приобретенных ранее, переход на общий режим, списание ОС, оплаченных в рассрочку).
  • Правила признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку, возврат авансов и пр.).
  • Изменения в составе доходов. Пересчет активов и обязательств в иностранной валюте, а также валюты на счетах.
  • Изменения в составе расходов: расходы на НИОКР, расходы в виде налогов и сборов, отрицательные курсовые разницы.
  • Новый вид расходов, уменьшающий единый налог.
  • Условия для применения налогового вычета.
  • Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
  • Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
  • Посреднические операции на практических примерах.
  • Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента).
  • Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-фактуры.
  • Новый порядок работы с наличными деньгами.
  • Применение ККМ и бланков строгой отчетности.
  • Проблемы кассового метода: признание доходов и расходов при оплате денежными средствами, зачетом встречных однородных требований, векселями.
  • Особенности переходного периода по налогу на прибыль.
  • Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога.
  • Особенности заполнения книги доходов и расходов, заполнения налоговой декларации и исчисления налога по УСН.

Контроль за налогоплательщиком

  • Камеральные налоговые проверки.
  • Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
  • Последствия выявления нарушений.
  • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
  • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
  • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.
  • Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
  • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
  • Анализ писем и разъяснений.
  • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).

Новые тренды в проверках

  • Новые изменения: НДС 20%, страховые взносы 30% и повышение пенсионного возраста.
  • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
  • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
  • Как изменилась система проверок.
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Признание сделки недействительной по иску налоговых органов

  • 115-ФЗ, Новое в сфере банковского администрирования.
  • Проходим тесты: тест на искажение сведений о хозяйственной деятельности, тест на наличие деловой цели, тест фактического исполнения обязательства.
  • Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения контрагентом: ситуации в зоне риска налогоплательщика.
  • Критерии «хорошей» сделки и ситуации, которые налоговая посчитает «уклонением» от уплаты налогов.
  • «Токсичные» контрагенты: как их вычислить и как не проколоться.
  • Политика проявления осмотрительности при работе с контрагентами: минимальные и дополнительные критерии.
  • Сбор доказательств реальности сделки и реальности поставщика на «входе» в сделку: практические рекомендации.
  • Перестраиваем договорную работу по новым требованиям.

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪