Курс, семинар, тренинг Налоговые проверки: минимизация налоговых рисков и защита от претензий налоговых органов в связи с изменением законодательства

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

11 300 р.
Добавить к сравнению

Семинар проводится для:

  • Собственников, генеральных, финансовых директоров;
  • Руководителей финансово-экономических служб;
  • Руководителей и сотрудников бухгалтерских служб, бухгалтеров.

Изменения в системе проведения камеральных налоговых проверок, появление системы Big Date и возможность оперативного сравнения показаний декларации налогоплательщика со сведениями, представленными контрагентом (причем не только работающим с налогоплательщиком напрямую, но и через промежуточных лиц), повлекло за собой массовое выявление незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Отсутствие вопросов и прямо высказанных претензий по результатам камеральной проверки со стороны налоговых органов в 2017 г. зачастую заканчивается проведением у него через короткий промежуток времени выездной налоговой проверки вместе с органами внутренних дел РФ. На данном семинаре будут рассмотрены практические вопросы минимизации налоговых рисков в связи с кардинальными изменением системы контроля за налогоплательщиком.

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
  • Запишись единовременно на два курса и получи скидку 15%

Программа курса

Программа семинара:

1. Изменения в налоговом контроле за налогоплательщиком.

  • Камеральные налоговые проверки.
  • Появление системы Big Date. Какие нарушения и как она выявляет.
  • Последствия выявления нарушений.
  • Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
  • Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности в 2017 г.
  • Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).

2. Новый подход к оптимизации налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком.

  • Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
  • Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
  • Анализ писем и разъяснений 2017 г.
  • Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).

3. Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки.

  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

4. Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

По окончании обучения выдается сертификат в объёме 8 часов

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

Подборка курсов на e-mail