Курс, семинар, тренинг Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности при проверках

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

9 900 р. 9 900 р.
Добавить к сравнению

Программа курса

  1. Установление предмета доказывания по делам о признании налоговой выгоды необоснованной. Рассмотрение необходимость установления реального ущерба бюджету. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского Суда.
  2. Рассмотрение комплекса мер применяемых для проявления надлежащей осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Обоснование позиции, что фактически можно практически ничего не проверять.
  3. Анализ требований по проверке контрагента предъявляемые налоговым органом без оснований.
  4. Методические указания Минфина о назначении выездных налоговых проверок (включая Приказ ФНС от 22.09.10 № ММB-7-2/461@, Приказ УФНС по г. Москве от 1 сентября 2008 г №409 и др.).
  5. Методические указания Минфина по поиску недобросовестных контрагентов. Рассмотрение мер, которые планирует принять Минфин, Минюст по борьбе с однодневками.
  6. Как защититься от претензий налогового органа о том, что контрагент:
  • не платит налоги и не сдает отчетность;
  • не отвечает на встречные проверки;
  • не находиться по месту регистрации, либо зарегистрирован по адресу массовой регистрации;
  • директор БОМЖ, ничего не подписывал, его подпись подделали и т.п.;
  • директор является "массовым", в отношении руководителя проводятся розыскные мероприятия;
  • проведенный осмотр показал, что компания не могла отгрузить товар с адреса, указанного в накладной, счете-фактуре;
  • коды ОКВЭД контрагента не позволяют ему произвести действия, которые он якобы произвел по отношению к налогоплательщику (не может выполнять работы, поставлять товар и т.п., так как создан для иных целей);
  • иные претензии.
  1. Разбор основных ошибок допускаемых налоговыми органами в процессе доказывания получение налоговый выгоды (встречные проверки реально не проводятся, а данные берется из компьютерной системы учета, вместо допросов проводиться опрос, вместо экспертизы получаются заключения специалиста и т.п.). Как использовать ошибки (подробно).
  2. Рассмотрение комплекса мер в целях защиты от незаконных допросов, осмотров, выемок, экспертиз и т.п. Анализ норм НК, АПК, судебной практики по оспариванию мероприятий налогового контроля.
  3. Создание преюдиции для доказывания реальности сделки.
  4. Способ ухода от признания налоговой выгоды необоснованной при заключении договоров с поставщиками при помощи посредника. Как построить договор, чтобы претензии по поставщикам нельзя было предъявить.
  5. Уход от уплаты НДС с наценки путем:
  • заключения договора с дополнительной выгодой;
  • включение условий о неустойки.
  1. Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части. Рассмотрение основных законодательных инициатив и принятых в последнее время законов, направленных на борьбу с "однодневками".
  2. Анализ гражданско-правовой ответственности за работу с "однодневками" возлагаемой на директора в рамках закона о несостоятельности.
  3. Потеря документов по недобросовестным поставщикам. Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий.
  4. Анализ возможности рассмотрения любого налогового спора в Арбитражном суде г. Москвы, как способ обойти негативную практику конкретного региона.
  5. Изменение практики компенсации судебных издержек.

Ответы на индивидуальные вопросы.

Преподаватели

Ведущий семинара:

Евсеев Артем Анатольевич

Партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & партнеры (KE&P), налоговый юрист

Профессиональная Деятельность:

9 лет практической работы в области налогового права: судебные споры, налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в рамках холдинга

Регулярное проведение авторских практических семинаров по спорам возникающим при оптимизации налогообложения, собственно налоговому планированию, проводимых в Москве, Екатеринбурге, Омске, Ижевске, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Красноярске, Тюмени и других городах

Автор более 40 статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных журналов ("Хозяйство и право", "Закон", "Главбух", "Налоговые споры", "Консультант", "Расчет", "Проверка в компании", "Практическое налоговое планирование" и др.)

Сфера профессиональных интересов - анализ противоречий действующего налогового законодательства, участие в судебных спорах;

Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и др.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

Подборка курсов на e-mail