Налоговая реформа 2026 года — это ужесточение контроля и увеличение налогового бремени, требующее стратегического пересмотра договоров и реструктуризации бизнеса. Об этом мы будем говорить на форуме. Наш фокус:
Ваш результат после форума:
Получите новые знания с нами. Ждем вас на Камчатке! Почему мы проводим обучение на Камчатке?
1. Глубокое погружение без отвлечений. Удаленность от операционных задач и «белого шума» офиса позволяет полностью сфокусироваться на анализе рисков и выработке долгосрочных решений.
2. Уникальная природа Камчатки. Мощь вулканов и бескрайний простор Тихого океана создают контекст для мышления большого масштаба — именно то, что нужно для перезагрузки бизнес-стратегии.
3. Эксклюзивный нетворкинг с участниками обучения и бизнес-тренером Эльвирой Митюковой в неформальной обстановке. Обсуждение сложных кейсов продолжается не только в зале, но и в природной среде, что способствует построению прочных доверительных связей с коллегами-лидерами.
Обучение — это лишь часть опыта.
Чтобы впечатления были полными, каждого участника ждут изысканные обеды, шампанское и подарок-сюрприз! Мы организуем для вас уникальную экспедицию, которая раскроет душу этого края. Это будет путешествие к одному из природных чудес Камчатки, которое останется в памяти как метафора преодоления любых сложностей.
Возможные маршруты (детализация — для зарегистрированных участников):
Раздел 1. Налоговая реформа и контроль в 2026-2027 гг.
Налоговая реформа и финансовый кризис:
- Второй этап налоговой реформы 2026-2027 гг. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогов;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2026-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2026 г. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2026 г. Срочные меры для защиты компании.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
- Обязательный переход на автоматизацию и цифровой рубль с 1 сентября 2026 г. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2026 г.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2026 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения 2026 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 1 января 2026 г.;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2026-2027 гг.
Раздел 2. Налоговые проверки бизнеса. К кому придут уже в 2026 г.
Как проходит налоговый контроль на предприятии:
- Что будут искать инспекторы на проверках в 2026 г.? Перспективы налогового контроля 2027 г.;
- Риски дробления бизнеса и амнистия. Стоит ли ее применять, последствия. Новая судебная практика 2026 г.;
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2026 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость и дробление бизнеса в 2026 г. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны поможет инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
Результаты проверок НДС:
- Новая версия АСК-НДС в действии с 2026 г. Результаты сопоставления счетов-фактур в ЕГАИС, обязательный перевод на ЭДО дадут налоговикам 100% доначисления НДС при разрывах;
- Что нужно знать и какие события контролировать в 2026 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары в 2026 г. – новый вид контроля тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2026-2027 гг.
Раздел 3. Анализ схем оптимизации бизнеса
Упрощенная система налогообложения, как часть холдинга в 2026-2027 гг.:
- Новые лимиты по УСН и НДС в 2026-2027 гг. Как они скажутся на прибыльности бизнеса;
- Кому выгодна УСН с уплатой НДС с 2026 г. Новые схемы оптимизации. Как работать «упрощенцем», чтобы не проверяли;
- Можно ли снизить НДС на УСН. Как получить освобождение от уплаты налога;
- АУСН в 2026 г. Как ее применять и кому она выгодна. Как изменится АУСН в 2027 г.;
- Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и кому нужна налоговая амнистия;
- Вся суть экономии на спецрежиме за счет региональных льгот (Калмыкия, Чечня, Астрахань, Дальний восток и др.). Как проверяют пониженные ставки по УСН и др. налогам;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2027-2029 гг.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
- Налог на прибыль в 2026 г. Как распределить расходы и доходы, чтобы оптимизировать налогообложение;
- Инвестиционный налоговый вычет (федеральный VS региональный): новые правила 2026 г.;
- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, эффективный бюджет расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
- Какие льготы по налогам введены для разных регионов и отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
- Как в 2026 г. повлияет реорганизация (выделение, разделение, присоединение, слияние компаний) на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- НДС на «упрощенке» и общем режиме налогообложения в 2026-2027 гг. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
- Как оптимизировать НДС в торговле и строительстве по новым правилам 2026 г.;
- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2026 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2026 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
- Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя по правилам 2026 г. Налоговая оговорка;
- Новый арбитраж по вычету НДС, если нашли разрывы с поставщиком? Шансы выиграть есть!
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2026 г.:
- Почему НДФЛ и НДС - самые проверяемые налоги в 2026 г.?
- Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ: 13-22%;
- Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2026 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Увеличение страховых взносов для организаций малого и среднего бизнеса в 2026-2027 гг. Как оптимизировать взносы по новым правилам? Как применять пониженные ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
- Как изменить схемы оптимизации НДФЛ и страховые взносы в 2026-2027 гг. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
- Новая АУСН с 2026 г. Почему нет НДС и страховых взносов, и какова ее выгода при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2026 г. Что делать, когда ИП и самозанятых отменят;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
- С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2026 г.?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта в 2026 г.;
- Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам все еще интересны в 2026 г.;
- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2026-2027 гг.
Принципы налогового планирования и использования основных средств:
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2026-2027 гг.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
Курс ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, спикер саммита ПМЭФ, лектор ИПБ России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».
Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Видео, книги и статьи автора семинара, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru
Стоимость участия: Очно - 145 000 руб (130 000 при регистрации и оплате до 1 июня) и онлайн - 80 000. В стоимость в том числе входят часы ИПБР.
Телефоны для регистрации: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.
МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.