Онлайн-курс, вебинар Налоговая проверка – все изменения 2026 г. Стратегия защиты от допроса до суда

Даты обучения

Продолжительность:
1 день

Стоимость обучения:

25 000 р.
Записаться на курс Добавить к сравнению

Вы узнаете, как защитить свои права, и можно ли добиться отмены результатов проверки.

В 2026 г. налоговый контроль стал тотальным. Готов ли ваш бизнес к игре по новым правилам?

1. Автоматизация камеральных проверок. В 2026 г. ЭДО – это открытая книга для алгоритмов ФНС. Налоговая видит любое несоответствие. Количество требований выросло в разы. Каждое требование – это риск доначислений и отвлечения ресурсов.

2. Выездная на четыре года. Забудьте про «три года спокойствия». Теперь инспекторам дали добро заглядывать в четвертый год вашей деятельности. Цель — не просто найти ошибку, а добраться до корней: раскрыть разрывы по НДС, схемы дробления бизнеса, бенефициаров и спрятанные активы;

3. Увеличение полномочий налоговых инспекторов. Осмотр и выемка документов (включая серверы и базы) теперь могут проходить одновременно, не давая времени на подготовку. Ужесточились допросы и штрафные санкции (Закон № 425-ФЗ).

4. Глубокая интеграция с маркировкой и прослеживаемостью. При критических несоответствиях налоговой выручки, чеков ККТ и данных контрольных программ, блокировка счетов проводится автоматически до окончания налоговой проверки и уплаты недоимки в бюджет;

5. Публичная оценка (Закон № 254-ФЗ). Самое опасное нововведение. ФНС с 2026 г. официально ставит вашему бизнесу «диагноз». Эта оценка (благонадежный/сомнительный) автоматически уходит банкам и контрагентам. Оспорить клеймо можно только через суд. По сути, налоговая получила право управлять вашей репутацией.

6. Охота на самозанятых. ФНС и трудовая инспекция теперь действуют как единый механизм. Цель — найти скрытые трудовые отношения. Если вы используете самозанятых, готовьтесь доказать, что это не ваши бывшие сотрудники и не способ уйти от налогов. Переквалификация ударит по карману штрафами и доначислениями за всех «псевдо-фрилансеров».

Хотите понять, как защитить бизнес во время проверок? Каковы полномочия контролеров в 2026 г. и как не допустить их превышения? Как пройти многочасовой допрос и обыск в офисе? Как составить ответ на требование инспекторов, возражение и жалобу на решение налоговиков? Ответы на все эти вопросы – на нашем семинаре.

Вы изучите все новые инструменты налогового контроля, которые будут использованы инспекторами в 2026 г., узнаете судебную практику и нормативные акты, необходимые для защиты бизнеса, получите ежедневную схему поведения налогоплательщика в период проверки и поймете, как добиться отмены ее результатов или снизить негативные последствия.

Программа курса

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ И ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЙ АНАЛИЗ:

  • Как с 2026 г. ФНС проводит оценку состояния компании согласно требованиям Закона № 254-ФЗ;

  • Цифровой контроль налоговой инспекции. Как он работает в 2026 г. на ЭДО организаций. Зачем был введен обязательный переход на УПД, что и как будет проверять налоговая инспекция в 2026 г.;

  • Автоматический предпроверочный анализ деятельности компании. Что могут выявить контролеры на этом этапе, и как действовать налогоплательщику, чтобы после не началась выездная проверка;

  • Что делать, если вызвали в налоговую и просят «убрать» расходы, вычет НДС или увеличить заработные платы. Последствия согласия или отказа налогоплательщика. Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по налогам и взносам;

  • Если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций, вы – следующие? Как подготовиться к выездной проверке;

  • Расчет плана выездной налоговой проверки вашего предприятия на 2026 г.

  • Глобальные изменения 2026 г. в процедуре налоговой проверки: период контроля – до четырех лет, ужесточение осмотров, выемки, допросов и требований налоговой инспекции (Закон № 425-ФЗ);

  • Как налоговая реформа и амнистия за дробление бизнеса повлияла на налоговые проверки 2026 г.;

  • Новые требования НК РФ по налоговому администрированию в 2026 г.: изменения в операциях с единым налоговым счетом, уведомления и резервы, новый порядок уплаты налогов и взносов, расчета пеней и штрафов, зачета и возврата налогов, переплаты, сверки платежей и регулирования сальдо на едином налоговом счете.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА:

  • Почему инспекторы пришли на проверку к вам. Как отсрочить начало выездной налоговой проверки;

  • Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2026 г.;

  • Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Какие периоды по новым правилам 2026 г. подлежат проверке;

  • Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать. Разъяснения ФНС о превышении полномочий налоговыми органами при истребовании документов. Ответственность за непредставление документов и информации: в чем опасность и как снизить риски;

  • Порядок успешного прохождения допросов. Примерный перечень вопросов для допроса. Когда выгодны повторные допросы бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника. Нужно ли для допроса привлекать адвоката. Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;

  • Инвентаризация и выемка документов во время проверки. Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;

  • Участие в проверке экспертов, оценщиков, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;

  • Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени;

  • Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной выездной проверки;

  • Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;

  • Новый вид налоговых проверок 2026 г.– проактивный контроль.


КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА:

  • Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2026 г.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;

  • Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;

  • Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;

  • «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;

  • Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;

  • Вправе ли инспекторы на камеральной проверке в 2026 г. провести выемку документов, осмотр помещения и предметов, допросы свидетелей. Новые правила и суды;

  • Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.


ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК:

  • Куда, когда и как в 2026 г. обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке;
  • Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2026 г.;
  • Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками.

Семинар ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по

профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при

Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, спикер саммита ПМЭФ, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Стоимость участия: Очно - 25 000 руб (21 500 при регистрации за месяц до семинара) и онлайн - 23 000. В стоимость в том числе входят часы ИПБР.

Телефоны для регистрации: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.

Преподаватели

Митюкова Эльвира Сайфулловна
Ведущий лектор Кандидат экономических наук

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешног...
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

Подборка курсов на e-mail