Курс, семинар, тренинг Якутия: Отчетность за первое полугодие 2025 г. Все изменения в НК, ФСБУ и налоговом контроле 2025-2026 гг. Почему инспекторы придут к вам

Даты обучения

Продолжительность:
2 дня (14 часов)

Стоимость обучения:

50 000 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Главный вопрос семинара – налоговая реформа 2025-2026 гг. и отчетность за первое полугодие 2025 г.

Первый день семинара посвящен всем нововведениям в работе бухгалтера в 2025-2026 гг. по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам, УСН и ФСБУ. Лектор рассмотрит все изменения в Налоговом кодексе, даст подробное руководство, как бухгалтеру использовать новые правила в работе, объяснит спорные ситуации на конкретных практических примерах.

Подробно будут разобраны все новые и сложные вопросы ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация». Лектор приведет примеры, как составлять бухгалтерскую отчетность за полугодие 2025 г., расскажет о том, что будет в новых ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

Мы обсудим все важные темы, необходимые для подготовки отчетности в 2025 г.! Будут подробно озвучены все изменения бухгалтерского учета и Налогового кодекса 2025-2026 гг. Каждый участник сможет задать свои вопросы лектору по теме обучения!

Тема второго дня семинара – налоговое планирование и контроль в 2025-2026 гг. Мы будем говорить про налоговую реформу, схемы оптимизации налогов и амнистию за дробление бизнеса, изменения в законах, найдем возможности для роста в период кризиса. А также обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем.

Так, в 2025 г. вступило в силу более 100 поправок, связанных с налогами и контролем. Среди них: новые лимиты на УСН, уплата НДС на спецрежиме, высокие ставки по НДФЛ, налогу на прибыль и увеличение страховых взносов, ограничение наличных расчетов.

Ужесточили проверки договоров с ИП и самозанятыми. Почти весь контроль проводят автоматически. Инспекторы следят за признаками «дробления» бизнеса, применения ИП, сомнительных контрагентов и низконалоговых выплат сотрудникам. Поэтому стало больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений.

Перед владельцами бизнеса встают вопросы:

  • Как вести бизнес в 2025-2026 гг., повышая прибыль без последствий?
  • Налоговая амнистия за дробление бизнеса: в чем ее опасность и преимущества?
  • Как оптимизировать и законно снизить налоги, в т.ч. НДС на «упрощенке»?
  • Что изменится в налоговых проверках в 2025 году?
  • Как избежать дополнительного контроля и стать «невидимками» для ФНС?

Ответы на эти вопросы вы получите на нашем семинаре.

Программа курса

Результат после семинара:

Участники семинара:

- узнают все аспекты налоговой реформы 2025-2026 гг. и смогут получить ответы на свои вопросы;

- научатся с легкостью разбираться во всех ФСБУ, в т.ч. новых 2025-2026 гг.;

- изучат новые требования законодательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;

- смогут без ошибок составить бухгалтерскую и налоговую отчетность за первое полугодие и другие периоды 2025 г.;

- получат все необходимые инструменты для прохождения налоговых проверок в 2025-2026 гг.;

- узнают, как законно оптимизировать налоговую нагрузку на предприятии.

Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с учетом и налогами.

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК И ЗАЩИТА БИЗНЕСА!

Вы узнаете:

- Глобальные изменения в Налоговом кодексе 2025-2026 гг. Новые правила по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН;

- Как изменился налоговый контроль в 2025 г. после введения налоговой реформы;

- Новые правила сдачи налоговой отчетности в 2025 г. Новые уведомления по налогам и взносам;

- Новое в расчете налога на прибыль в 2025-2026 гг.: увеличение налога, инвестиционный налоговый вычет, курсовые разницы, амортизация, ремонт, страховки, транспортные расходы и др.;

- Изменения по НДС в 2025-2026 гг.. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;

- УСН: новые лимиты с 2025 г., как платить НДС «на упрощенке»;

- Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам в 2025-2026 гг.;

- Изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам;

- Изменения в расчете и уплате НДФЛ в 2025-2026 гг. Увеличение налога. Двойные уведомления и новая форма 6-НДФЛ.

- Все изменения бухгалтерского учета 2025-2026 гг.;

- Какие изменения вводят новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»;

- Порядок применения 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация» с 2025 г.;

- Вопросы составления бухгалтерской отчетности в 2025 г. в различных ситуациях.

- Как налоговая реформа 2025-2026 гг. повлияет на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы;

- Как работать на УСН в 2025-2026 гг., чтобы было законно и выгодно;

- Все варианты оптимизации НДС на «упрощенке» в 2025-2026 гг.;

- Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки;

- Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении ставок по НДФЛ в 2025-2026 гг.;

- Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;

- Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке с учетом изменений 2025-2026 гг.;

- Как изменить бизнес в 2025-2026 гг., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.

Целевая аудитория:

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, руководителей, юристов, налоговых консультантов.

Программа семинара:

1 день. Налоговая реформа, бухгалтерский учет и новые ФСБУ:

Налоговая реформа 2025-2026 гг.:

- Что изменилось и еще изменится по налогу на прибыль, НДС, УСН, НДФЛ и страховым взносам в 2025-2026 гг.;

- 2025-2026 гг.: налог на прибыль вырос, на УСН повысили лимиты, но при этом ввели НДС. Преимущества и недостатки новой «упрощенки». Разбор сложных ситуаций по НДС;

- Четыре Федеральных закона по налоговой реформе № 176-ФЗ, № 259-ФЗ, № 362-ФЗ, № 416-ФЗ – это начало. Что еще планируют изменить в Налоговом кодексе в 2025-2026 гг.

Все изменения в расчете налога на прибыль:

- Все изменения в расчете налога на прибыль в 2025-2026 гг. Новая ставка по налогу на прибыль с 2025 г.;

- Декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2025 г.;

- Новые правила учета и налогообложения в 2025-2026 гг. амортизации, федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, курсовых разниц, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки;

- Как признать для налогообложения спорные расходы на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию основных средств, благотворительность;

- Как отразить доходы, полученные от учредителей без налога на прибыль – новая судебная практика;

- Транспортные расходы: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;

- Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;

- Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;

- Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;

- Переход на ЭДО. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;

- Изменения в учетной политике для налогообложения на 2026 г.

Все изменения в расчете НДС:

- НДС на общем режиме и упрошенной системе налогообложения в 2025-2026 гг. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%%. Особенности расчета НДС в разных ситуациях;

- Как защититься покупателю от ошибок в счетах-фактурах «упрощенца». Новая практика 2025 г.;

- Новая декларация по НДС в 2025-2026 гг. и контрольные соотношения по ней. Новые счета-фактуры, книги покупок, продаж и иные изменения в отчетности;

- Прослеживаемость товаров станут проверять. Перечень прослеживаемых товаров и новые формы отчетности в 2025-2026 гг.;

- Новые штрафы по прослеживаемости в 2025-2026 гг. Как подготовиться к проверкам, как получить РНПТ, нужно ли вводить в прослеживаемость компьютеры, холодильники и автопогрузчики, используемые для собственных нужд;

- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;

- Отчетность по косвенным налогам в 2025-2026 гг.: новые правила заполнения;

- Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;

- НДС при экспорте – изменения 2025-2026 гг.;

- НДС налогового агента, новые правила для вычета;

- Авансы. Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;

- Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

Изменения в расчете НДФЛ:

- Прогрессивная шкала по НДФЛ с 2025 г. Новые правила расчета НДФЛ в 2025-2026 гг. с зарплаты, отпускных, дивидендов, районных коэффициентов, дохода от продажи недвижимости, долей в бизнесе и в др. ситуациях;

- Детские вычеты в 2025-2026 гг. Новый вычет по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО и диспансеризацию;

- Изменения формы 6-НДФЛ в 2025-2026 гг. Подробный порядок заполнения. Спорные вопросы;

- Новый порядок уплаты НДФЛ в 2025-2026 гг. Уплата и отчетность по НДФЛ два раза в месяц. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;

- Изменения в составлении уведомлений по НДФЛ. Практические примеры. Как составить два уведомления за месяц;

- Новый порядок расчета НДФЛ с материальной выгоды в расчетах 2025 и 2025 гг.;

- Как рассчитать НДФЛ с дохода сотрудника, который стал нерезидентом – новые требования 2025-2026 гг.;

- Новые правила для детских и социальных вычетов по НДФЛ в 2025-2026 гг.;

- Изменения в порядке расчета НДФЛ в 2025-2026 гг.: суточные при командировках, вахте и разъездном характере работы, зарплата и компенсация затрат удаленщиков, списание долгов граждан и др.

Изменения в расчете страховых взносов:

- С 2025 г. страховые взносы для малого и среднего бизнеса выросли. Новые ставки и отчетность по страховым взносам. РСВ в 2025-2026 гг.;

- Снижение страховых взносов для обрабатывающих производств в 2025-2026 гг. Как получить право на новые пониженные тарифы;

- Изменения в отчетности по страховым взносам. Ежемесячная и квартальная формы РСВ в 2025-2026 гг.;

- Изменения в заполнении формы ЕФС-1 в 2025-2026 гг., в каких случаях отчетность нужно сдавать чаще;

- Порядок уплаты страховых взносов в 2025-2026 гг. Планируемые и введенные изменения в составлении уведомлений по ЕНП по страховым взносам;

- Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам;

- Страховые взносы - тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;

- Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»:

- Как по правилам нового ФСБУ 4/2023 с 2025 г. заполнять формы бухгалтерской отчётности;

- Промежуточная бухгалтерская отчетность. Новый увеличенный состав форм отчетности. В каких случаях согласно ФСБУ 4/2023 ее нужно составлять и сдавать в налоговую инспекцию;

- Как изменения в учете основных средств, аренды, НМА и запасов повлияли на новый порядок составления отчетности;

- Новый расширенный поквартальный обязательный состав пояснений к отчетности по ФСБУ 4/2023;

- Как применять ФСБУ 4/2023 при полном и упрощенном бухучете;

- Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: новые правила 2025 г.;

- Как провести инвентаризацию по первоначальной и справедливой стоимости;

- Что прописать в учетной политике при переходе на новые ФСБУ;

- Обзор новых ФСБУ 2025-2026 гг. «Доходы» и «Расходы».

Отчетность за полугодие 2025 г. Подготовка к аудиту за 2025 г.:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: как составить отчетность по новым правилам с 2025 г. В чем отличие от предыдущей отчетности;

- Какие ошибки при составлении отчетности допускают бухгалтеры по ФСБУ 5/2019, 6/2020, 14/2022 и 25/2018. Новые разъяснения Минфина России;

- Обязательное указание в пояснениях бенефициара и связанных сторон, выплат дивидендов, чистых активов и т.д.;

- Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;

- Что написать в пояснениях к отчётности за полугодие 2025 г.;

- Аудит за 2025 год: для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для ООО и АО;

- Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);

- Новые правила отражения информации на Федресурсе;

- Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

2 день: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

Налоговая реформа 2025-2026 гг. в налоговом контроле:

- Налоговая реформа 2025-2026 гг. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;

- Вся правда о налоговой амнистии за дробление бизнеса в 2025-2026 гг. Последствия ее применения и не применения для холдинговых компаний;

- Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;

- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025-2027 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;

- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025-2026 гг. Срочные меры для защиты компании.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственность:

- Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025-2026 гг.;

- Уголовная ответственность в свете изменений 2025 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;

- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;

- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;

- Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;

- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;

- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025-2026 гг., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;

- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса;

- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?

- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2026-2027 гг.

Как проходит налоговый контроль на предприятии и почему инспекторы придут к вам:

- Что будут искать инспекторы на проверках 2025-2026 гг.?

- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;

- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2025-2026 гг. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;

Дробление бизнеса и амнистия 2025-2026 гг.: стоит ли игра свеч:

- Риски дробления бизнеса и амнистия 2025-2026 гг. Стоит ли срочно ее применять или это делать нельзя;

- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;

- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;

- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;

- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;

- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

- Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

- Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025-2026 гг. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;

- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;

- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;

- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;

- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025-2026 гг.;

- Налоговая реконструкция;

- Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС;

- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов в его работе! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору лично или в закрытом чате!

Семинар ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.


Автор книг: «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.


Видео, книги и статьи автора, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России!

Дата проведения: 7-8 июля 2025 г.

Время проведения: с 10-00 до 16-00

Место проведения: г. Якутск, Бизнес-отель «Azimut»: просп. Ленина, 24.

Стоимость участия: 50 000 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, 20 час ИПБР.

Специальная цена: 45 000 руб. - при регистрации за месяц до семинара.

Скидки:

- 10% - при повторном посещении семинаров «Академии успешного бизнеса», для каждого второго и последующего участника от одной организации.

Это обучение можно пройти онлайн!

Стоимость участия онлайн: 25 000 руб. за день, скидка 10% для постоянных клиентов.

В стоимость включены: информационный материал к семинару в виде подробных актуальных слайдов и методического пособия, часы ИПБР.

В случае технических неполадок или изменения качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить видеоматериал с семинара.

Преподаватели

Митюкова Эльвира Сайфулловна
Ведущий лектор Кандидат экономических наук

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешног...
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪