Курс, семинар, тренинг Главный бухгалтер коммерческой организации: обзор последних изменений законодательства и их применение

Даты начала обучения

Продолжительность:
3 дня (21 час)

Стоимость обучения:

34 800 р.

Добавить к сравнению

Приглашаются:

  • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
  • Специалисты по налогообложению.
  • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.

В ходе мероприятия Вы получите:

  • Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
  • Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
  • Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
  • Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 21 час

Формат обучения:

  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург

В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:

*скидки НЕ суммируются

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
    за 60 дней до начала - скидка 20%
    за 45 дней до начала - скидка 15%
    за 30 дней до начала - скидка 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.

Оказывается помощь в бронировании гостиниц

Программа курса

Модуль 1. Новые ФСБУ-учёт по новым правилам

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения в классификации запасов, новые группы запасов (НЗП, результаты интеллектуальной собственности и объекты недвижимости для продажи, долгосрочные активы к продаже). Возможности признания расходов периода при закупке запасов. Изменения в первоначальной и последующей оценке запасов. Новое в учете производственных затрат. Обесценение запасов и создание резервов. Расширенная информация в отчетности. Отмена Методических указаний и рекомендаций Минфина по учету МПЗ. Разбор спорных ситуаций и ошибок.
  • ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», их влияние на формирование учётной политики на 2024 год. Новые объекты учёта, сложные вопросы переходного периода.
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости. Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г. Учет у арендатора. Учет у арендодателя. Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчётности.
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот». Переход на ЭДО. Требования к документам и документообороту. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Порядок исправления бумажных и электронных документов. Порядок хранения документов бухгалтерского учёта.

Модуль 2. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, зарплатные налоги

Налоговое администрирование

  • Новые правила уплаты налогов и страховых взносов с 01.01.2023 года. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет. Поправки в НК РФ, 389-ФЗ от 31 июля 2023 года.
  • Подача НДФЛ- уведомлений с 01.10.2023 года.
  • Резервирование НДФЛ и взносов, отражение резервов в справке о принадлежности денежных средств.
  • В каких случаях уведомление считается непредставленным с 01.10.2023 года.
  • Очередность принадлежности ЕНП с 29.06.2023 года.
  • Обновленные правила учета деклараций в совокупной обязанности по ЕНП.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

  • Обзор изменений законодательства по НДС.
  • Изменение сроков подачи декларации и уплате НДС с 01.01.2023 г.
  • Исполнение обязанностей налогового агента по НДС, новые правила.
  • Изменения в оформлении счетов-фактур по прослеживаемым товарам.
  • Освобождение от НДС услуг общепита, туроператоров, порядок отказа от льготы.
  • НДС при строительно-монтажных работах.
  • Стоимость рекламных материалов, не облагаемая НДС.
  • Новое в заявительном порядке возмещения НДС и налоговом мониторинге.
  • Основные проблемы при формировании налоговой базы. Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ, обзор судебной практики.

Налог на прибыль

  • Обзор изменений законодательства по налогу на прибыль.
  • Изменения с 01.01.2023 года, касающиеся сроков декларирования и уплаты налога на прибыль в связи с введение ЕНП.
  • Амортизируемое имущество (ОС и НМА) в налоговом учете. Поправки в НК РФ 2023 года.
  • Льготные ставки для IT-компаний.
  • Новая форма путевого листа и транспортных накладных, изменения в путевом листе с 01.09.2023 года.
  • Изменения в правилах учета и налогообложения материальных расходов, изменение первоначальной стоимости НМА в случае модернизации и реконструкции, применение повышающего коэффициента к расходам на НИОКР, компенсации дистанционным работникам, убыток прошлых лет.

Налог на имущество организаций

  • Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.
  • Новые формы отчётности по налогу на имущество и порядок их представления. Новый срок подачи деклараций с 01.01.2024 года.

НДФЛ и страховые взносы

  • Новая предельная величина базы для расчета взносов с 01.01.2024 года.
  • Единый тариф и сроки уплаты страховых взносов с 01.01.2023 года.
  • Новая РСВ и причины её изменения в августе 2023 года.
  • Особенности применения пониженных тарифов. Можно ли отказаться от применения пониженного тарифа?
  • Новые сроки уплаты НДФЛ. Особенности уплаты НДФЛ в декабре 2023 года.
  • Изменение сроков сдачи 6-НДФЛ, обновлённые 6-НДФЛ и 3-НДФЛ.
  • НДФЛ дистанционных работников с 01.01.2024 года, компенсации дистанционных работников и их нормирование, нормирование вахтовой надбавки, суточных за разъездной характер работы.
  • Обновленные вычеты по НДФЛ-2024.
  • Обзор писем ведомств, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.

Модуль 3. Налоговые проверки и новые полномочия налоговых органов

Новые тренды в проверках

  • Новое в налоговых проверках и администрировании налогов. Основные критерии налоговых рисков.
  • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка (использование информационных ресурсов, сбор доказательственной базы, проведение контрольных мероприятия и нарушения налоговых органов, допустимость доказательств по делам о налоговых правонарушениях).
  • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
  • Как изменилась система проверок.
  • Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля.
  • Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор писем ведомств и судебных решений.
  • Стратегия ФНС России по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
  • Автоматическая система контроля за уплатой НДС. Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного возмещения НДС.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки (переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые).
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪