Курс, семинар, тренинг НДС: закрываем 3 квартал 2022 года. Анализируем перспективы 2023 года

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

12 000 р.

Добавить к сравнению

Самая актуальная информация

для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора.

Все, что нужно знать об исчислении НДС в 2022 году – новшества и решение сложных и проблемных вопросов – узнаете на семинаре

Лектор прокомментирует изменения 2022 года в части НДС, а также расскажет, по каким вопросам, связанным с НДС, чаще всего идут судебные разбирательства и как складывается судебная практика, например, по сделкам между взаимозависимыми лицами, при списании дебиторской и кредиторской задолженности, по вычетам НДС от проблемных контрагентов, при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Ни один вопрос по теме экспертизы не останется без ответа!

В стоимость семинара входит:

·· авторские методические материалы,

· сертификат

· дополнительно можно получить сертификат ИПБР (для аттестованных профбухгалтеров),

· гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту

Программа курса

1. Камеральная проверка декларации по НДС. Анализ последних изменений и судебной практики.

  • Изменения при заполнении декларации по НДС в 2022 году: обзор основных изменений в исчислении налога, перспективы обновления.
  • Новые основания для возмещения НДС из бюджета и отражение в отчетности.
  • Новые основания для освобождения от НДС.
  • Новые основания для применения ставки НДС 0%.

2. Новое при выполнении обязанностей налогового агента с 1 октября 2022 года при приобретении «электронных» услуг.

3. Как правильно определить момент отгрузки по договорам поставки, выполнения работ, оказания услуг.

4. Проверяем заполнение разделов 3 и 9 декларации по НДС.

  • Особенности формирования налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях. Как формируется налоговая база по договорам в иностранной валюте. В каких случаях налоговая база увеличивается на суммы, связанные с реализацией. Порядок и сроки уплаты НДС с поступившего аванса.

5. Проверяем заполнение раздела 7 декларации по НДС. Изменения в перечне необлагаемых НДС операций.

  • Операции, не подлежащие налогообложению, требующие и не требующие отражения в декларации. Требования к ведению раздельного учета «входного» НДС.

6. Проверяем заполнение раздела 8 декларации по НДС.

  • Особенности применения налоговых вычетов. Период применения вычета по НДС. Три года – возможность налогового планирования.
  • Дата принятия к учету: имеет ли значение счет бухгалтерского учета. Необходимые условия для вычета НДС при различных хозяйственных операциях.
  • В каких случаях возможно отнесение НДС на затраты. В каких случаях потребуется восстановление «входного» НДС.

7. Применение корректировочных счетов-фактур и отражение в декларации по НДС.

8. Проверяем заполнение раздела 4 декларации по НДС.

9. Подводим итоги, проверяем заполнение раздела 1 и раздела 2 декларации по НДС.

10. Как исправить ошибку в расчете налога. Можно ли обойтись без уточненной декларации. Заполнение дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.

Преподаватели

Колмакова Полина Владимировна
Преподаватель

Руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

Руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и а...
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪