Время проведения: с 10:00 до 17:30
На семинаре будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.
Семинар предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов.
Цель семинара:
1. Систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе.
2. Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения.
3. Обсудить подходы к практике налоговой оптимизации.
Программа семинара будет дополнена всеми изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве на дату проведения семинара.
Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование.
Оптимизация НДС: реальные возможности или миф?
Широко известные схемы: ИП в качестве управляющего, ИП вместо наемного работника: стоит ли их применять: разбираемся на конкретных примерах и смотрим практику.
Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок. Разбираемся на конкретных примерах.
Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования. Задачи, решаемые при построении холдинговой структуры. Защита активов в холдинговой структуре. Построение финансовых потоков в холдинговой структуре (реинвестирование и рефинансирование).
Минимизация налоговых и иных рисков при налоговом планировании. Способы оптимизации налогов.
Минимизация налога на прибыль в группе компаний. Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.); международное налоговое планирование налога на прибыль.
Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов (дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам; перераспределение фонда оплаты труда и др. способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения. Выбор между различными вариантами юридического оформления одних и тех же отношений с работником: аренда или компенсация; перевод или командировка и т.д.: есть ли налоговая экономия и налоговые риски.
Налоговое планирование НДС (планирование оборотного НДС; планирование НДС при крупных сделках; минимизация налога при обычной деятельности предприятия).
Минимизация налога на имущество.
Особенности налогового планирования отдельных видов деятельности: налоговое планирование сделок с недвижимостью, налоговое планирование в торговле и пр.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.
В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Сертификат об участии в семинаре.
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
Преподаватель программы МВА Центра налогового администрирования Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Сфера профессиональных интересов:
Налоговое планирование; построение холдинговых структур; оценка и минимизация налоговых рисков.
Образование:
Окончила Российский государственный социальный университет; юридический факультет.
Публикации:
Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и др.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail